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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 158
Data de emissão 21/10/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Ação MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E PORT. DE VINCULOS-SCFV
Valor Empenhado R$ 3.127,30
Valor Liquidado R$ 3.127,30
Valor Pago R$ 3.127,30
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO ELETRONICO 020 2022.
CPF do Ordenador ***564893**
Dados do Credor
Nome do Credor VANESSA THYARA DOS A BEZERRA
CPF/CNPJ ***126850001**
Endereço AV NORBERTO GOMES, 297, CENTRO, CEP:64650000
Cidade MONSENHOR HIPOLITO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGAO ELETRONICO 020 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/10/2022 9 1 3.127,30
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/10/2022 3.127,30